
近期,城發(fā)集團緊緊圍繞集團高質量發(fā)展大局的目標,通過建立健全內部審計制度,減少審計監(jiān)督盲區(qū),提升監(jiān)督效能等一系列舉措,推進黨風廉政建設和反腐敗工作向縱深發(fā)展。
為強化管理,提高財務監(jiān)督質量,城發(fā)集團首先通過健全制度,從源頭上堵塞財務問題的漏洞,細化《城發(fā)集團財務內部審計制度》,成立內部審計工作專班,明確小組成員監(jiān)督職責。并結合財務工作實際,相繼出臺或完善有關內部審計和財務制度3個。
為規(guī)范48家子公司的財務制度執(zhí)行情況、財務報表和會計賬目填報、費用報銷等內容,城發(fā)集團共開展審計檢查15次,對檢查中發(fā)現(xiàn)的常見問題和廉政風險點,形成13條問題清單,提出整改意見,發(fā)布整改通知,要求相關責任單位,逐條逐項實化整改措施,明確整改時限,扎實推進整改,并對已完成整改的問題,再次進行“回頭看”,確保整改問題高質量、不反彈。
此外,為加強對全體財務人員和集團各部門、各子公司相關業(yè)務人員的業(yè)務指導,城發(fā)集團相繼開展5次內外部業(yè)務培訓,有效地防范了各類財務風險,確保企業(yè)資金安全,為公司的長遠發(fā)展和持續(xù)經營提供有力保障。
接下來,城發(fā)集團將繼續(xù)加強與審計機關、紀檢機關的溝通聯(lián)系,健全內部審計管理體制,優(yōu)化內部審計監(jiān)督工作,提升內審人員職業(yè)勝任能力,建設高素質內審人才梯隊,加快推進企業(yè)經濟決策科學化、內部管理規(guī)范化、風險防控常態(tài)化,真正把黨風廉政建設落到實處。

